您好,對方開紅字信息表,你再開負數發票
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發票,對方已經抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發給我了,我在開票軟件里開具紅字發票該怎么樣操作?
老師:我司提供給對方公司三張發票,一張是2020年,兩張是2021年的,現在需要收回沖紅后本月重新開給對方,這對對方會產生什么影響呢?影響大不大?
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對方要求重開,那么如果重開具的話,對我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經抵扣了6月的發票,我們在7月紅沖,重新開具發票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會受影響 嗎?
老師你好,6月份開了發票給對方公司對方公司抵扣稅了,現在不付款,我該怎么辦,現在‖月了,紅I沖對方公司會影響嗎
我們是購買方,11月份保險公司給我們開的發票,我們紅沖了,現在是12月,保險公司那邊說我們紅沖的名稱不對,需要把11月的紅沖表要撤銷重新開,我們已經抵扣了,對稅務那邊有什么影響
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
有2月的,三月的,那沖紅了到時候申報的時候怎么辦
這個直接沖減當月的收入和稅費
沖減當月的嗎?比如紅沖的三月發票,然后沖減4月的嗎
紅沖三月的,就直接沖三月的收入和稅費了
那需要改報表嗎
不用改報表呀,這個不用追溯的
4不管是沖紅2月的還是3月的,反正沖紅后重新開然后正常申報就行是吧
是的,是的,就是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你