你好,直接用其他應收款支付工資
老師,我們是勞務派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發工資,之前會計都掛了往來,應付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個怎么調賬呢?
老師,我們是勞務派遣公司,老板一直從公司賬戶轉賬到自己卡上給員工發工資,之前會計都掛了老板個人賬戶和公司賬戶往來,做了其他應收款;然后應付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬,這個怎么調賬呢?
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規發票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉到公司對公戶借款,那員工這筆有正規發票的我不轉賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
公司是個人獨資企業,主營汽修保養等,平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了,沒有對公轉賬,還有工資是對公賬戶發的,但賬戶不夠錢發放工資時,老板又從其他個人賬戶轉賬進對公戶,以上財務做賬都是掛法人其他應付款下,年底了現在要怎么沖平其他應付款這個科目?
老師,是這樣的,我們老板在珠海的一個公司掛了我們所有人的社保(我們這些人負責珠海這公司的工作也負責北京的工作)人都在珠海工作。款從北京公司打到老板賬戶。老板直接給在珠海公司上掛的社保人員繳費了,賬務上兩家公司應該怎么處理,工資應該怎么發?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,這都跨年了直接做這個分錄嘛?要不要做以前年度損益調整?
你好,之前有做計提,現在調整不影響利潤,不需要通過以前年度損益調整