你好,多交的那一部分借營業外支出,但應交稅費。
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師您好,我們小規模,去年開了一張1個點的普通發票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉為營業外收入了,現在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發現有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
你好,小規模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發票,3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現在2023年發現了,本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
還有就,增值稅申報表上的累計收入跟我賬上的累計收入不一致,這樣會有影響嗎?
有影響,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額必須是一樣的。
哪我應該處理?
你的開票金額和你增值稅報表里面的銷售額是不是一樣的?
哪如果按你之前說了,多交的部分入營業外支出的話,我賬上收入金額就沒有變動
我調整的是稅率差額 你的銷售額不要動。
是的,因我更正了去年的申報,哪我9月增值稅申報表收入,就是我9月開出實際收入(不包含沖紅哪兩張發票的)增值稅申報表比我賬上多了,沖紅哪部分的收入。
怎么能更正去年的申報表,之前的不要動,然后你只修改今年的。
是不是做了以前年度損益調整?
稅局讓我更正了,
那你去年和今年的增值稅銷售額,所得稅銷售額,你看一下是不是都不一樣。
我之前也咨詢過這個問題?
你好,這里填寫的復數是今年開的負數發票,不是以前。
更正了去年的,去年就減少了,今年的增加了
那你去年和今年是不是都不一樣,你回復一下可以嗎?
累計起來兩年是一樣的。
兩年累計起來是一樣的
那你稅務局找你,你就去修改,不找你的話就這樣。
也更正了去年的年報,那么今年我要怎么做賬務處理。?
你好,你怎么修改的?你看下你修改之后的匯算清交和增值稅銷售額是一樣的嗎?