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我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?

2022-07-01 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 14:30

同學你好 按照對應的收入 如果是負數(shù)就按照負數(shù)填寫

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快賬用戶5474 追問 2022-07-01 14:35

其實我就是不知道這個-5.99是填入哪里,還是說不填呢?我們是小規(guī)模納稅人

其實我就是不知道這個-5.99是填入哪里,還是說不填呢?我們是小規(guī)模納稅人
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齊紅老師 解答 2022-07-01 14:38

填寫在對應的稅率欄負數(shù)

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快賬用戶5474 追問 2022-07-01 14:53

那現(xiàn)在就這個-5.99應該填在哪一行呢

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齊紅老師 解答 2022-07-01 14:58

填寫在百分之三的那欄

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同學你好 按照對應的收入 如果是負數(shù)就按照負數(shù)填寫
2022-07-01
你好,按照實際銷售額填寫就可以的,不包含稅款
2022-07-03
首先啊,你上個月的話是按照你所有開票的金額去升炮,包含那個開錯的。那你這個月開了負數(shù),也開了幀數(shù),使用正數(shù)和負數(shù)相抵之后的銷售額去填寫申報處理。
2022-10-20
你好,多交的那一部分借營業(yè)外支出,但應交稅費。
2023-11-27
你好,學員,耐心等一下
2023-05-28
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