你好,學員,耐心等一下
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業(yè)所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯(lián)系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
你好,學員,這種情況你要跟當地的稅務局溝通,把實際情況說一下,必要時要去前臺做更正
我已經跟他們溝通了 但是就是說沖銷不了呢
為什么沖不了,對方有沒有說一個解決方法
沒有就說讓我等季度有免稅的時候再沖 但是我以后都不會有免稅的 我現在的報表是收入高10萬 成本也高10萬都是虛的
那你這個季度就少開,符合免稅條件就可以沖了
我這個季度還是少開不了并且6-1我就生一般納稅人了
你好,學員,如果實在少開不了,而且稅務局也沒辦法處理,稅額交不多,可以就情況跟老板說,如果稅額涉及比較大,要不你就延遲一個月成為一般納稅人,要不你就跟再跟稅務局溝通
稅額不大我們也認交 但是現在我增值稅主表和我賬上差這部分收入對不上
學員,老師覺得還是再和稅務局的溝通一下比較好,因為還是要稅務局能改,你這邊的賬才能平,你就說賬和申報表不平,這個情況要怎么解決,而且這是真實發(fā)生的