你好,開了一張3個點普票也是填寫在10欄,都是不超過30萬元,填寫減免稅的,
老師 我是小規模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師好,我是小規模納稅人,本季度開了勞務派遣發票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報,附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發票上不含稅收入填寫數據
老師,有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數據呢?
老師,我這邊第三季度小規模納稅人,填寫增值稅申報表我是一表集成,數據普票不含稅67326.73,專票9790.1,我這邊申報數據我看沒問題,每月不滿10萬普票,每季度不滿30要免征增值稅,我這邊沒滿免征,但是我開有專票9790.1,這個我要交增值稅,按1交,沒問題,后面的減免申報表減免2%的金額195.8數據也對,咋個我申報就比對不通過了,理由就是我附圖片上理由,他說我稅控系統上金額77116.83,減按2%,和我申報減按2%金額不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金額呀,普票不是免了嗎,所以老師,你幫我看下,
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦?。≡趫蟊碓趺锤陌?!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
嗯?老師3個點這個我們不用交稅嗎? 我以為這個是需要照章納稅的 那我填寫完差額扣除的附列資料,申報表上直接再加上3%的數額嗎?
你好,差額部分季度30萬以下免增值稅,
可是有張票不是差額的,是3個點普票,加在一起也沒有超過30萬
加在一起也沒有超過30萬不用繳稅,免征