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8月申報增值稅時因突然的無票收入繳納了2萬,但是賬務處理沒有做無票收入部分,導致有進項抵扣金額,9月賬務處理時,加入了上個的無票收入,但是這個月依然有進項抵扣金額,怎么處理上個月繳納的分錄,以及保持最終的進項稅抵扣無誤呢?

2023-09-28 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-28 11:25

您好,9月份分錄增加未開票收入這個分錄(分錄有沒有貸方銷項啊),在8-9這2個月來看就是正確的,不會有差異呀, 把2個月申報表加和一上,與我們賬上的數據來對比

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快賬用戶7331 追問 2023-09-28 11:26

就是加起來不一致

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快賬用戶7331 追問 2023-09-28 11:27

主要是9月交的2萬要從9月份賬上處理

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齊紅老師 解答 2023-09-28 11:27

您好,這個收入明細賬和增值稅也沒多少,導出明細賬看差異是哪個金額,其他沒有好辦法呀

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您好,9月份分錄增加未開票收入這個分錄(分錄有沒有貸方銷項啊),在8-9這2個月來看就是正確的,不會有差異呀, 把2個月申報表加和一上,與我們賬上的數據來對比
2023-09-28
同學,您好。賬務處理如下: (1)轉出 8 月未入賬的進項稅額: 借: 相關成本費用科目等 50000 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 50000 (2)結轉 9 月份未繳增值稅: 借:應交稅費 — 應交增值稅(轉出未交增值稅) 30000 貸:應交稅費 — 未交增值稅 30000
2024-10-23
7月吧無票收入做了,然后申報增值稅就是了
2023-08-16
同學你好 轉出嗎 轉出的到成本或者費用
2022-03-07
同學你好 這個可以的 2.可以的
2022-01-12
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