是的 是的 不一定 有了發(fā)票勾選了就要做賬
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)有做收入,直接在稅控盤(pán)認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報(bào)表表二填入數(shù)據(jù)報(bào)稅就可以了吧。這個(gè)抵扣的是8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣吧。
1.跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報(bào)表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。)2.在同一個(gè)月份,收到購(gòu)買(mǎi)商品作為福利費(fèi),這個(gè)進(jìn)賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時(shí)候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫(xiě)申報(bào)嗎?
有個(gè)發(fā)票是12月份,1月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個(gè)1 月憑證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目了吧?我要怎么做這個(gè)憑證?
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒(méi)做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問(wèn)下,確定一下,就是我這個(gè)月開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其他公司開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號(hào)前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開(kāi)的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個(gè)月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開(kāi)的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢(qián),合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買(mǎi)賣(mài)終止了
那如果對(duì)方是8月份開(kāi)給了我們發(fā)票,但是我們沒(méi)有做賬,因?yàn)闆](méi)有付款,就不要把那幾張勾選了,留到付款的那個(gè)月再認(rèn)證,再做賬,是嗎?
你好 是的 可以這么做的
那如果我是一次性批量勾選了,都認(rèn)證了。而我自己手動(dòng)清理的發(fā)票,沒(méi)有付款的我就沒(méi)有記賬,這樣的怎么辦?
那你的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的不一樣吧 這個(gè)月補(bǔ)上
所以你建議我就是要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就是要付款的,已做了賬務(wù)處理的對(duì)吧
不是,認(rèn)證了要做賬上,可以不付款,做應(yīng)付帳款就是了
哦哦,這樣哦,郭老師,您解答得有道理,但是我現(xiàn)在在工作上碰到很多不會(huì)處理的問(wèn)題,哎。
不要緊 這個(gè)慢慢來(lái) 接觸的多了就好了