是的,在附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)有做收入,直接在稅控盤(pán)認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報(bào)表表二填入數(shù)據(jù)報(bào)稅就可以了吧。這個(gè)抵扣的是8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣吧。
老師,之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái),但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師,請(qǐng)問(wèn)上月認(rèn)證的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫(xiě)了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫(xiě)表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個(gè)月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
有個(gè)發(fā)票是12月份,1月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個(gè)1 月憑證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目了吧?我要怎么做這個(gè)憑證?
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒(méi)做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
你好,我司租別人的房子,水電費(fèi)是房東的名字,可以用房東水電費(fèi)的發(fā)票做分割單在睡前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月賣貨開(kāi)普票25萬(wàn),發(fā)生銷售自建不動(dòng)產(chǎn)收入200萬(wàn),如何交增值稅和附加稅費(fèi)
您好,老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入 提交成功后,還用開(kāi)紅字信息確認(rèn)單處理嗎?
老師,去年開(kāi)票做的預(yù)收,沒(méi)確認(rèn)收入,入的合同負(fù)債,今年紅沖后,重開(kāi)發(fā)票,這會(huì)計(jì)分錄如何做呢?可以做貸合同負(fù)債,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額正數(shù)嗎?
老師:您好! 1、公司接受保潔服務(wù)所取得的服務(wù)費(fèi)發(fā)票0稅率,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎? 2、公司取得的電費(fèi)服務(wù)0稅率發(fā)票,可以抵扣所得稅嗎?
為什么法人掃臉認(rèn)證不成功?已經(jīng)實(shí)名,為什么掃臉不了?
支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,與工資沒(méi)有關(guān)系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價(jià)?賬面價(jià)值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
2025.03.09順豐公司開(kāi)具普通發(fā)票預(yù)付卡銷售和充值,不征稅發(fā)票,金額730元,款項(xiàng)法人付現(xiàn)金報(bào)銷。請(qǐng)問(wèn)如何做賬。謝謝
老板從A公司借款付B公司單位工程款,算借款還是B公司投資款?