你好,你可以這個(gè)月勾選,然后在下一個(gè)月抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)稅之前都可以,開票日期必須是10月31號(hào)之前的。
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報(bào)表表二填入數(shù)據(jù)報(bào)稅就可以了吧。這個(gè)抵扣的是8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣吧。
老師 我有十張1.3萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,一共13萬。我這個(gè)月把他都認(rèn)證了 。我的銷項(xiàng)只需要10萬 ,因?yàn)橛卸愗?fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬的進(jìn)項(xiàng),交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個(gè)月抵扣可以嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號(hào)前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請(qǐng)問本期該如何做賬?
老師你好,請(qǐng)問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊(cè)地址掛一個(gè)別家的地址,沒付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
意思是我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)可以在這個(gè)勾選認(rèn)證,11.15號(hào)前報(bào)稅直接抵扣就可以了嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
那我11.1-11.14開發(fā)票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留著下個(gè)月抵扣嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)比較多,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我是全部勾選認(rèn)證后留底,還是怎么去處理比較好?
最好是根據(jù)你的稅負(fù)來交一部分增值稅。
那我多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理呢?
要做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面就可以的,以后再繼續(xù)抵扣。
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證的是不?是要我后期要抵扣是才勾選認(rèn)證嗎?是這個(gè)意思嗎?
是的,是這么做,我是這么理解的。
意思是如果我10月有多的進(jìn)項(xiàng),11.15號(hào)前沒有勾選認(rèn)證抵扣完,那我12月,或著第二年的1月一樣可以進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣10月的進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧?
對(duì)的,是的,沒有時(shí)間限制的。
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我也要交增值稅嗎?這個(gè)稅負(fù)是怎么算的
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=稅負(fù) 長(zhǎng)期不交增值稅容易預(yù)警。
嗯,明白了, 實(shí)際這個(gè)月我公司的進(jìn)項(xiàng)很少,銷項(xiàng)稅很高,那我11.15號(hào)前這筆增值稅是必須要交的是吧?防止下次出現(xiàn)這種情況,我公司應(yīng)該怎么做?。?
你好,如果你有發(fā)票沒有及時(shí)到的話,可以申請(qǐng)延期交稅,下一個(gè)月認(rèn)證有留底進(jìn)項(xiàng)抵扣。
11.15前我可以先申報(bào),申報(bào)后申請(qǐng)延期交稅,那我11月開的進(jìn)項(xiàng),12.15前勾選認(rèn)證抵扣,那我12.15前申報(bào)11月的稅,一樣可以抵扣之前申請(qǐng)延期的稅款是吧,那申請(qǐng)延期交稅有沒有滯納金呢
你好,12月份申報(bào)的時(shí)候是劉迪,然后在一月份申報(bào)的時(shí)候留底抵欠。