您好,1.跨月進項稅額轉出,這個只需要做賬務處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了 2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進項需要轉出,也是賬務處理后,填寫申報表即可
“已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發現發票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
目前公司是籌備期,8月有很多進項發票,還沒有做收入,直接在稅控盤認證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數據報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進項發票,就是一定要是在8月份付款的已經做了賬務處理的進項發票才可以抵扣吧。
1.跨月進項稅額轉出,這個只需要做賬務處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發票之前月份已經認證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉出的時候,也是做賬務處理后,直接填寫申報嗎?
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發票已抵扣認證,這個月發現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
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那會不會存在,我不知道哪些發票其實是做過進項轉出,稅控盤上也不能到對應的數據。
您好,這樣是不會的。
因為我們進項稅額轉出,只是賬面上做了轉出處理,但是我們稅控盤也沒有做記錄,之前手動填寫的一個數據,不是很容易不知道進項稅額轉出對應的是哪張發票嗎?
您好,不需要你的稅控盤有記錄啊。