同學(xué)你好 直接做進(jìn)去就可以
老師,之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
老師,在4月份收到原料發(fā)票,我已做入庫處理。5月的時(shí)候申報(bào)稅務(wù)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時(shí)候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在該怎么做賬?
客戶給開的服務(wù)費(fèi),這個(gè)憑證是什么
請問下, 勞務(wù)公司開1個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票, 具體所以要交的稅加一起 稅點(diǎn)大概是多少
老師,就是劉宏偉老師的匯算清繳表格有嗎?
老師您好,定額發(fā)票有有效期嗎?
老師,請問建賬前付的押金沒有做到期初,現(xiàn)在收回押金貸方要怎么做才平呢?
去礦上 開車 報(bào)銷的高速費(fèi) ,走哪個(gè)科目,差旅還是通行費(fèi)
新開的公司建賬套期初余額怎么設(shè)置?如果是半路接賬怎么設(shè)置期初余額?
請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評!科目余額表上管理費(fèi)用余額為什么跟財(cái)務(wù)報(bào)表帶出來的管理費(fèi)用余額不一致
請問,紅字發(fā)票怎么開?
第六題,已專利權(quán)出自入股,為什么需要進(jìn)行凈利潤調(diào)整。
不是,我后面才知道這個(gè)發(fā)票是6月,領(lǐng)導(dǎo)要報(bào)銷的費(fèi)用里含的,意思是入6月的賬的,但我5月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。
同學(xué)你好 你直接做就可以 紅沖五月的 做在六月
沒明白,我現(xiàn)在不知道他要一共報(bào)銷多少錢,但這是其中一張墊付的,我借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付嗎?
墊付的也是報(bào)銷的呀
但是實(shí)際上領(lǐng)導(dǎo)還沒報(bào)銷是要到6月才報(bào)銷的,而且這是他要報(bào)銷一堆中的一張金額。但是我五月已經(jīng)抵扣了。
那也是包含在內(nèi)的
那賬務(wù)怎么做?我不知道他要報(bào)銷多少。
給你多少發(fā)票就報(bào)銷多少
分錄計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
不是,發(fā)票在5月沒給我,現(xiàn)在也沒給我,但是會(huì)在6月末報(bào)銷。我是5月抵扣的,那我是要自己做一筆預(yù)估報(bào)銷費(fèi)用嗎?是不是我之前那樣的分錄借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付
同學(xué)你好嗯 你可以先做一個(gè)這樣的分錄 貸其他應(yīng)付款就可以了