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老師,在4月份收到原料發票,我已做入庫處理。5月的時候申報稅務時,進項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候,供應商把這張發票紅沖了,我現在該怎么做賬?

2024-07-15 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 13:47

你好,您入庫的時候怎么做賬的?麻煩發給我看一下。

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 13:52

4月份的時候是按截圖里這樣做的

4月份的時候是按截圖里這樣做的
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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:53

借原材料負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 13:58

老師,我問您之前這樣做了

老師,我問您之前這樣做了
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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 13:58

這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:59

這么做也可以,紅字做也可以

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:00

進項稅額那里我是這樣寫的,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:02

可以,進項稅額轉出就是貸方

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:05

這個進項稅額,我在申報5月份的時候已經勾選抵扣了,發票是供應商在6月份的時候紅沖的,這已經勾選抵扣的進項稅,那我現在該怎么做?

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:05

這個進項稅額,我在申報5月份的時候已經勾選抵扣了,發票是供應商在6月份的時候紅沖的,這已經勾選抵扣的進項稅,那我現在該怎么做?

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:06

不好意思,網絡延遲,重復點擊發送就發重復了

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:07

就是申報的時候在附表二進項稅額轉出里面會自動帶出來紅字

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:10

我在6月申報所屬期5月的時候沒有這樣操作,我今天申報所屬6月的可以操作嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:10

紅字發票是六月份開的,七月份申報六月份稅的時候可以這么操作

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:17

老師,我查看了一下,二表的進項稅額轉出額這里是有供應商已經紅沖的這個進項稅額數據。那我現在又該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:18

現在就是申報增值稅,按照六月份的開票合認證結果申報增值稅

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:18

是不是需要把他重新開給我的發票做到賬里面來? 我看了 我這個月認證的進項專票大于那個進項稅額轉出的金額

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:19

就是他開的你重新開的發票,你也可以做到賬里面。

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:19

我的賬務記賬上面要操作嗎?

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:20

對呀,比如說你拿到了新開發票,你正常做賬報稅呀。

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快賬用戶1292 追問 2024-07-15 14:21

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 14:21

沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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你好,您入庫的時候怎么做賬的?麻煩發給我看一下。
2024-07-15
四月份以后,然后五月份進項轉出申報的時候填寫附表二20行,然后六月份重新開的嗎?
2024-06-19
借應付賬款、 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 開了信息表做這個。
2023-07-27
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 然后重新開
2023-06-22
你好這個不做,這個之前藍字沒有做,紅字你賬上也不需要做
2021-07-15
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