你好,您入庫的時候怎么做賬的?麻煩發給我看一下。
5月份開具一張增值稅發票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,這個月又開具了一張紅沖發票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,我在6月申報5月增值稅時,系統帶出進項發票,我已經認證抵扣了一張進項票,但是發票沒有收到,我5月賬也沒體現,但是稅已經申報繳納了,現在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師,上個月供應商開了發票,6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發現發票開錯了,但是增值稅已經抵扣了。 請問在發票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環節要怎么做呢?
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經抵扣,2月底發現開票的商品規格有誤,當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
老師,我企業是一般納稅人,4月份里收到一張原材料發票含稅5萬元,我已在5月申報4月稅務的時候勾選抵扣了。但在5月份的時候,供應商把這張發票紅沖了,現在又重新開了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個環節我該怎么處理這賬務?
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
4月份的時候是按截圖里這樣做的
借原材料負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師,我問您之前這樣做了
這樣可以嗎?
這么做也可以,紅字做也可以
進項稅額那里我是這樣寫的,可以嗎?
可以,進項稅額轉出就是貸方
這個進項稅額,我在申報5月份的時候已經勾選抵扣了,發票是供應商在6月份的時候紅沖的,這已經勾選抵扣的進項稅,那我現在該怎么做?
這個進項稅額,我在申報5月份的時候已經勾選抵扣了,發票是供應商在6月份的時候紅沖的,這已經勾選抵扣的進項稅,那我現在該怎么做?
不好意思,網絡延遲,重復點擊發送就發重復了
就是申報的時候在附表二進項稅額轉出里面會自動帶出來紅字
我在6月申報所屬期5月的時候沒有這樣操作,我今天申報所屬6月的可以操作嗎?
紅字發票是六月份開的,七月份申報六月份稅的時候可以這么操作
老師,我查看了一下,二表的進項稅額轉出額這里是有供應商已經紅沖的這個進項稅額數據。那我現在又該怎么做呢?
現在就是申報增值稅,按照六月份的開票合認證結果申報增值稅
是不是需要把他重新開給我的發票做到賬里面來? 我看了 我這個月認證的進項專票大于那個進項稅額轉出的金額
就是他開的你重新開的發票,你也可以做到賬里面。
我的賬務記賬上面要操作嗎?
好的,謝謝老師
對呀,比如說你拿到了新開發票,你正常做賬報稅呀。
好的,謝謝老師。
沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!