您好,在納稅調(diào)整明細(xì)表的其他第30行這里調(diào)增
老師,以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí)填在哪里呢,因調(diào)整增加了未分配利潤(rùn)
老師,我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調(diào)整利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),原先利潤(rùn)-100萬,現(xiàn)在利潤(rùn)-50萬。怎么調(diào)整一致啊
去年的收入增加了100萬左右,成本增加了50萬左右,匯算清繳調(diào)整了,凈利潤(rùn)在原來的基礎(chǔ)上增加了50萬左右,打算做到今年5月份的賬上,想問分錄怎么做
匯算清繳中調(diào)增是不是相當(dāng)于把費(fèi)用增加,調(diào)減把費(fèi)用減少,例如:當(dāng)初做賬時(shí)費(fèi)用是1400元,匯算清繳時(shí)調(diào)增100就是費(fèi)用就成1500元了,利潤(rùn)就低了,所得稅就少交了,調(diào)減100元,費(fèi)用就成1300元,利潤(rùn)增加,所得稅要多交,理解對(duì)嗎老師
匯算清繳小微企業(yè)納稅調(diào)增24萬。調(diào)整后利潤(rùn)總額在100萬以內(nèi)。調(diào)增計(jì)提計(jì)算企業(yè)所得的時(shí)候是24萬X0.05嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?