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去年的收入增加了100萬左右,成本增加了50萬左右,匯算清繳調整了,凈利潤在原來的基礎上增加了50萬左右,打算做到今年5月份的賬上,想問分錄怎么做

2022-06-29 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-29 16:33

同學你好 這個沒有發票嗎

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快賬用戶1747 追問 2022-06-29 16:35

補的收入申報,相當申報無票收入,費用是損耗,庫存盤點清單,也沒有發票,去年凈利潤本來就是虧損狀態,補完以后,虧損縮小,但是還是虧損,

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:37

同學你好 虧損的就不用交所得稅

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快賬用戶1747 追問 2022-06-29 16:38

這部分增值稅的話,去年大概有留底稅20萬左右,補收入的話增值稅會抵掉14萬左右,我想知道這部分分錄今年賬上怎么做

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:48

同學你好 這個補虧的不用做分錄

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快賬用戶1747 追問 2022-06-29 16:49

增值稅部分不用做?所得稅的做;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:53

你補收入肯定要做的 我是說彌補虧損的時候不用做 跨年確認收入要做分錄

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同學你好 這個沒有發票嗎
2022-06-29
水利基金會計分錄有兩種方法。借稅金及附加,貸:應繳稅費——應繳水利基金,或者:借:管理費用——規費,貸:其他應交款——水利基金?
2022-06-17
第一個,你們單位成立了多長時間了? 因為有些地方它有規定,第三年開始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負來交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
你好 如果是認繳制度下 有不少是 先記的其他應收款 這個后面轉實收資本 還是比較常見的 記得轉后繳納資金賬簿印花稅 另外圖片這個不知是不是您說的 看摘要是報差旅費 50萬 有點奇怪 要是轉實收資本的話 ,建議是單獨使用一張憑證來做
2021-07-25
你好。做一筆調整分錄 借應收賬款46 貸主營業務收入40 應交稅費應交增值稅6
2021-06-12
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