您好,要稅金沒有入賬,是吧
老師,我們是小規模公司,企業所得稅的收入總額是填本年累計金額的,但是在今年第二季度的時候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現在我再申報第三季度,我是該怎么填這個本年累計金額的收入總額這一欄呢?
老師好!老師,企業所得稅報表中的第一行,營業收入欄是填寫一個季度的還是1一3季度營業收入總金額呢?謝謝
我們填報報表時填列的是【2019年已執行會計收入準則】,現在報2023年7月份的季報,利潤表本期金額是第二季度的,上期金額是什么時候的? 1、是2022年第二季度? 2、是2023年第一季度? 3、是2023年第一季度+第二季度? 4、還是什么期間?
第四季度報企業所得稅的時候,發現第三季度所得稅申報時,把報表寫成了季度金額,這個怎么辦呢 應該填寫年累計額卻寫成了該季度累計額,不需要交稅,這個怎么辦呢
老師你好,申報第2季度企業所得稅,營業收入是填4-6月金額?還是1-6月金額?表中是本年累計金額
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
對,繳納了沒有入賬
也沒有計提,是的吧
沒有計提,賬上就沒有顯示
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
你是說在今年做調整是吧
那去年的報稅表什么的就不更正了,是這個意思吧
是的,調今年的賬就可以