你好,你當時藍字發(fā)票怎么做的紅字就怎么做,只是金額寫負數(shù)就可以了。
老師你好,請問小規(guī)模納稅人第二季度因?qū)F睕_紅導致專票銷售額成負數(shù),相對應(yīng)增值稅額也成了負數(shù),然后稅務(wù)局把稅款退給我了,這個負數(shù)的銷售額怎么賬務(wù)處理啊
你好,老師,我7月份紅沖一張發(fā)票,稅額也紅沖了,稅額是524,7月份繳納2季度的增值稅3000,把銀行賬單入賬之后,我的應(yīng)交稅費-增值稅變成負數(shù)了,這種情況怎么辦
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師你好,2季度專票沖紅后,怎么賬務(wù)處理?增值稅也已經(jīng)繳納了
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務(wù)風險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
稅額呢,已經(jīng)繳納了?
你好,稅額你開了紅字發(fā)票申報的時候,它會自動減去收入,減的收入就會自動減對應(yīng)的稅金。
問題我們增值稅已經(jīng)交了,
你好,這個是在以后頂尖的,并不是說你交了,然后他現(xiàn)在沖紅了就把他退給你。
你的意思,那也要下個季度申報的時候自動減了,但是這個季度的增值稅已經(jīng)交了。
那怎么賬務(wù)處理呢?交了的增值稅
你好,是的,就是這樣子的意思。 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款。
那這個增值稅就就在抵減了?
那這個增值稅就留在以后抵減了?
你好,是的,就是這樣子的。