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老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票,客戶現在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝

2023-04-02 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-02 20:02

同學您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。

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齊紅老師 解答 2023-04-02 20:02

3、一季度報稅不影響

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齊紅老師 解答 2023-04-02 20:03

是的,二季度申報時再交。

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快賬用戶4177 追問 2023-04-02 20:20

按6%申報?紅沖重開,原來的1%已經繳納了,不應該補2%嗎

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快賬用戶4177 追問 2023-04-02 20:47

老師,二季度這個紅沖的發票按什么交稅

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:53

6%申報?紅沖重開,原來的1%已經繳納了,不應該 答:更正一下,剛才打錯字了。按3%再開藍字。

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:54

老師,二季度這個紅沖的發票按什么交稅 答:紅沖的發票減少這個季度的增值稅。

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首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發票進行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發票。會計處理如下: 借:應收賬款(或預收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應收賬款(或預收賬款) 2%的稅額 稅務處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發票,并在稅務局進行備案。 一季度報稅已經申報完成后,需要進行更正申報,并在附注中說明該項業務因客戶要求更改了稅率和發票信息。 紅沖新開的發票所產生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續的增值稅申報中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計處理如下: 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應付賬款(或預付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
同學,你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024-01-30
本期發生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
?你好 ;? ?你紅沖了發票? 在去報 ; 你? 先按照4-6月開票的數據 來報 ;? ? ? ?不能減去? 7月紅沖的金額哈? ?
2022-07-05
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