同學您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
請問老師,一月開具了一張增值稅電子普通發票,2月的時候因為其他原因退回了發票并進行紅沖處理,請問還要怎么處理?報稅會有影響嗎?
我們公司是小規模,一月份開票的時候稅率開成了3個點,八月份才紅沖了從新按一個點開,就導致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經去稅務辦理了抵稅,三季度的時候抵了一部分增值稅和附加稅,現在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個怎么做賬務處理呢
老師,你好,請問,我們一季度開了一個點的增值稅專用發票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點了,所以,紅沖后,又開了一張3個點的銷項正數,導致現在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票,客戶現在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票,客戶現在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
3、一季度報稅不影響
是的,二季度申報時再交。
按6%申報?紅沖重開,原來的1%已經繳納了,不應該補2%嗎
老師,二季度這個紅沖的發票按什么交稅
6%申報?紅沖重開,原來的1%已經繳納了,不應該 答:更正一下,剛才打錯字了。按3%再開藍字。
老師,二季度這個紅沖的發票按什么交稅 答:紅沖的發票減少這個季度的增值稅。