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a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬

2025-04-23 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 10:33

你好,勞務公司給A公司開勞務的發票是這個意思嗎?你是要做哪一個企業的賬務處理呀?

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快賬用戶1523 追問 2025-04-23 10:36

a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司會取得的a公司發的工資和管理費, 假如上個月工資單中a公司多給結算了100,勞務公司也按照多結算的一百開了普票,這個月是不是應該給多結算100的派遣員要回100給勞務公司,a公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬,還需要紅沖上個月開的發票嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:37

可以沖上月的發票也可以在下一個月的時候少開 借銀行存款,貸應付職工薪酬工資, 借,應付職工薪酬,工資, 借主營業務成本負數 退給a 借銀行存款負數, 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數。

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快賬用戶1523 追問 2025-04-23 10:46

不好意思老師我有點暈乎,就是勞務公司收到退回的100后,本來要退給a公司,但是a公司覺得從下次工資單里扣100簡單,如果是這樣從下次工資單里扣100,是不是勞務公司正常按扣除100的錢給a公司開票,也不用紅沖重開上個月開的票呀

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:47

是的 可以這么做的

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你好,勞務公司給A公司開勞務的發票是這個意思嗎?你是要做哪一個企業的賬務處理呀?
2025-04-23
您好賬務處理可以充抵成本費用
2025-04-23
勞務公司收到款項時 確認收入: 借:銀行存款 (收到 A 公司支付的工資及管理費總額 ) 貸:主營業務收入 —— 勞務派遣服務收入(管理費部分 ) 主營業務收入 —— 代發工資收入(員工工資部分 ) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (若適用一般計稅方法 ) 或應交稅費 —— 簡易計稅 (若適用簡易計稅差額征稅方法 ) 勞務公司發放派遣員工工資時 計提工資: 借:主營業務成本 —— 勞務派遣成本(員工工資部分 ) 貸:應付職工薪酬 —— 工資 發放工資: 借:應付職工薪酬 —— 工資 貸:銀行存款 涉及相關稅費處理(以一般計稅為例 ) 計算并結轉增值稅: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 繳納增值稅: 借:應交稅費 —— 未交增值稅 貸:銀行存款 如果是簡易計稅差額征稅,在取得合規扣除憑證時,還需做如下分錄: 借:應交稅費 —— 簡易計稅(扣除代發工資等允許扣除項目對應的稅額 ) 貸:主營業務成本
2025-04-23
您好,那您用勞務派遣發票入賬,那就不計入工資
2022-12-24
您好,不建議這樣做。正確的做法應該是 A 公司與勞務公司進行溝通,核對清楚派遣人員的工資明細,由勞務公司將多收的錢款通過正規的財務流程退還給 A 公司。
2025-04-21
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