同學你好,開的是勞務費發票嗎
請問老師,我公司與勞務派遣公司簽訂合同,勞務派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務派遣公司2萬元的費用,勞務公司說給我們開98%的勞務派遣費,還有2%的工資費,按照正規應該怎么給我們開進項發票?稅率是多少?
請問勞務派遣差額扣除方法中扣除的是勞務派遣公司代用工單位支付的工資,福利和社保,但是勞務派遣公司和勞動者是簽勞動合同,應該給勞動者支付工資和社保,為什么是用工單位發放給被派遣員工呢?
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發票,我們公司憑著發票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發放和申報啊,難道不是嗎?
老師,請問下,我們是和勞務派遣公司簽的勞動合同在A公司上班,工資是勞務派遣公司發的,A公司付款給勞務派遣的工資的時候該怎么備注這筆款項?A公司收到勞務派遣公司開的發票稅收編碼是什么?怎么做賬務處理?
老師, 我們單位有勞務派遣員工, 1月有付給勞務派遣公司17000元, 收到發票上面備注差額征稅, 勞務費1萬,社保5000,管理費200,怎么作賬務處理
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
發票上寫的是人力資源服務,右下角備注寫了:差額征稅 金額,勞務費金額,社保金額,管理費金額
同學你好,你直接 借管理費用——勞務費 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款
老師,他們收的管理費是每人45元 ,這個不用計入科目嗎
同學,已經直接按照發票金額計入管理費用了
那里面包含的社保金額也是直接計入管理費用嗎?
是的,因為你們相當于是全部包給勞務公司幫你們處理了
確實是勞務派遣公司全包,那老師, 請問下, 要是員工有銷售人員, 是不是借:銷售費用-勞務費 管理費用-勞務費 應交稅費 貸銀存 這樣對嗎
一般這種派遣的勞務費都是直接計入管理費用如果你們公司需要分開,也是可以根據受益原則拆分的
老師 , 我發現一個問題,就是應交稅費金額是多出來的, 借貸不平了,實際上勞務費金額+社保費+管理費就等于票面金額了,進項稅6元反而是多出來了,這種情況該怎么辦呢
這個稅金對方單位沒找你們要嗎?
老師,票??寫的是差額征稅
那你的管理費用就需要是倒擠的,用實際支付的金額減去票上的稅金
好的,我這里明白了,但是老師,勞務派遣公司簇擁記到應付賬款科目嗎?
打錯了,簇擁改為不用
如果直接付的話不需要過渡的