同學你好 紅沖的填寫負數就可以了
老師,你好,請問,我們一季度開了一個點的增值稅專用發票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點了,所以,紅沖后,又開了一張3個點的銷項正數,導致現在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,你好,請問一下。我是小規模納稅人,二季度開專票三個點,然后沖紅了部分一點的專票,但是稅務申報的時候為了實際要交兩千多的稅倒退了我的收入來申報,和我的實際賬務對不上,這個賬務怎么處理?
您好老師,麻煩問一下,小規模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
我們是小規模,第四季度開票的時候,由于稅務系統升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當時并未上傳成功,然后又在國稅數字賬戶開具了全額發票,因為這張票,就導致四季度超過了起征點,四季度需要全額繳納。發現后又在一月做了相應的紅沖,這樣的話,實務該怎么處理
您好老師,請問因為本季度,這邊一家個體戶由于本季度開了一張紅票專票,因此整體全年來看,截止第三季度,比第二季度的收入要少,因此申報經營所得個稅時,系統無法通過,現實申報失敗(失敗原因為收入總額不能小于上期收入總額),請問這個怎么辦呀?謝謝
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
我們是紅沖開的一個點的負數,又開正數開的3個點
這個沒事 紅沖了 一個點的負數填寫申報表先填寫三個點負數然后再填寫減免明細表負數兩個點的
這樣是只針對增值稅普通發票嗎?增值稅專用發票可以這樣嗎老師?
同學你好 對的 只是針對普票