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老師,你好,請問,我們一季度開了一個點的增值稅專用發票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點了,所以,紅沖后,又開了一張3個點的銷項正數,導致現在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝

2022-07-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-06 09:42

同學你好 紅沖的填寫負數就可以了

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快賬用戶8050 追問 2022-07-06 09:43

我們是紅沖開的一個點的負數,又開正數開的3個點

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齊紅老師 解答 2022-07-06 09:48

這個沒事 紅沖了 一個點的負數填寫申報表先填寫三個點負數然后再填寫減免明細表負數兩個點的

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快賬用戶8050 追問 2022-07-06 09:54

這樣是只針對增值稅普通發票嗎?增值稅專用發票可以這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:03

同學你好 對的 只是針對普票

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同學你好 紅沖的填寫負數就可以了
2022-07-06
您好,銷售額按(60000-30000=3萬)3萬元申報,稅額在申報表上自動計算的;留意申報表上是否產生退稅300元;
2021-12-29
同學你好 按照發票金額來做就可以了
2022-07-13
同學你好 按紅沖之后的來報
2023-07-18
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
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