同學(xué)你好 按紅沖之后的來(lái)報(bào)
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)錯(cuò)了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開(kāi)了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報(bào)該如何填寫(xiě)?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬(wàn),第一季度是40萬(wàn),假如第二季度是100萬(wàn),假如第三季度也是100萬(wàn).第四季度是1500萬(wàn).我申請(qǐng)2023年一月份開(kāi)始變成一般納稅人.那么,2022年開(kāi)的票是免增值稅嗎?因?yàn)?2年四月份開(kāi)始便是免增值稅的
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個(gè)點(diǎn)普票開(kāi)超45萬(wàn),繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這樣咋申報(bào)呢老師!
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度季度開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票,第二季度到第四季度分別開(kāi)了29.9萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)后面的季度是不是免稅的?增值稅附加稅
公司股東給公司賬號(hào)上轉(zhuǎn)了5000元,寫(xiě)的是借款,會(huì)計(jì)做賬這個(gè)能不能把他寫(xiě)成股東的實(shí)收資本?
歐老師測(cè)繪費(fèi)怎樣開(kāi)具發(fā)票?其他老師接差評(píng)
我是一家集團(tuán)二級(jí)單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的?,F(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過(guò)程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開(kāi)代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單怎么填寫(xiě)?
員工個(gè)人所得稅,境外所得怎么申報(bào)個(gè)稅,不通過(guò)公司申報(bào),個(gè)人自主申報(bào)
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來(lái)又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票金額是不是開(kāi)800元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開(kāi)了發(fā)票或員工報(bào)銷(xiāo) 目前公賬沒(méi)錢(qián)
老師好,增值稅報(bào)表強(qiáng)制提交以后開(kāi)不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?