你好,你要去修正第一季度報申報表
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
那我第二季度的申報如何處理?因為有紅沖并重開的數(shù)據(jù),更正第一季度的申報表之后第二季度還需要填寫紅沖重開的數(shù)據(jù)嗎?
不需要紅沖了,就修改第一季度,本身你開3%普票就可以按照1%繳納的
但是已經(jīng)紅沖并重開了,該怎么處理?第二季度現(xiàn)在獲取發(fā)票數(shù)據(jù)是有紅沖重開的差額在
那你就是負(fù)數(shù)抵你正數(shù)余額做申報
所以就是照常把差額填進(jìn)第二季度的申報表,也需要更正 第一季度改回按1%的稅款是嗎
不需要了,這樣不需要更正第一季度了
那我第一季度多交納的稅款就拿不回來呀
你不是第二季度有負(fù)數(shù)抵你以后的金額了
有紅沖的負(fù)數(shù)和重開的正數(shù)互相抵了啊,那我多交納的還是拿不回來啊
本身你應(yīng)該修改申報表的,結(jié)果你又重新開具發(fā)票了
那應(yīng)該怎么處理比較好?
你已經(jīng)這樣了,只能是抵后面的了,要不你現(xiàn)在開的還要做所有修改
那他會怎么抵減?自動生成的嗎
對,你后期申報時可以抵減的
不會生成不了吧?我怕它不給我顯示出來可以抵減
生不出來你可以找大廳查為什么顯示不出來
一般抵減會顯示在哪里
這個就是你應(yīng)納稅額自動減少了