您好,5%是沒(méi)有免稅優(yōu)惠
老師,小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是屬于免稅的,后來(lái)第四季度又紅沖了,請(qǐng)問(wèn)第四季度增值稅需要報(bào)嗎
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個(gè)點(diǎn)的普票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?,第一個(gè)季度是已經(jīng)超了45萬(wàn)收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄負(fù)數(shù)紅字,那對(duì)應(yīng)的稅額怎么做?
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
您好,老師,個(gè)體戶第三季度開(kāi)的發(fā)票,第四季度沒(méi)開(kāi)發(fā)票,第三季度開(kāi)的發(fā)票需要紅沖,能不能等到以后開(kāi)了票之后再紅沖,不然第四季度報(bào)稅就成負(fù)數(shù)了
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師第一季度盈利彌補(bǔ)虧損需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
老師好,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師您好,我們是做盤(pán)扣租賃的,未租出去的盤(pán)扣折舊我記在了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在匯算清繳老師您好,我們是做盤(pán)扣租賃的,有時(shí)也租別人的再出租,目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是自己已有的盤(pán)扣折舊和從外面租賃來(lái)的盤(pán)扣做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應(yīng)該怎么做分錄啊
對(duì)方開(kāi)票金額和實(shí)際報(bào)價(jià)金額不一樣 需要讓對(duì)方重新開(kāi)嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發(fā)工資嗎?謝謝
對(duì)方掛靠在我們公司的證書(shū),然后我們付給對(duì)方(個(gè)人)的錢(qián)怎么做分錄?對(duì)方要求不能做工資,不能報(bào)個(gè)稅
老師 小規(guī)模公司 報(bào)企業(yè)所得稅一直都沒(méi)有備案財(cái)務(wù)報(bào)表 也就是沒(méi)有填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表 直接按利潤(rùn)表填寫(xiě)申報(bào)企業(yè)所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財(cái)務(wù)報(bào)表?
民辦非企業(yè)單位 需要按季度申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??24年10月設(shè)立,目前為止沒(méi)對(duì)外開(kāi)過(guò)票
老師,我增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,不需要交稅,還有多的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣完,請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理該怎么做??
很多采購(gòu)發(fā)票都是供應(yīng)商次月才開(kāi)具給我們,這個(gè)怎么做賬呢?是次月收到發(fā)票直接附在本月憑證后面嗎?
您好,開(kāi)紅字發(fā)票也是需要申報(bào)