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老師,我增值稅勾選的進項比銷項大,不需要交稅,還有多的進項稅沒抵扣完,請問我結轉增值稅的賬務處理該怎么做??

2025-04-18 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 08:54

你好,那個月末留抵稅不需要賬務處理 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6370 追問 2025-04-18 09:27

我就是銷減進小于零,我是這樣做的,借 :應交銷項 ? ? 貸:應交進項 ? 然后我借方還有個差額啊,應該要結轉到哪個科目啊

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:31

不需要結轉的,學會按我的思路做,你會省很多事

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快賬用戶6370 追問 2025-04-18 09:42

就不管嗎,那我的銷項跟進項不就一直還在

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:43

是的,不需要管那個,正確申報增值稅就行

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快賬用戶6370 追問 2025-04-18 09:58

那后面怎么弄,后面要交稅呢,怎么賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2025-04-18 10:00

如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6370 追問 2025-04-18 10:35

后面需要繳納就正常結轉,差額就是未交增值稅是嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-18 10:39

是的,就是那個簡單處理就行

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快賬用戶6370 追問 2025-04-18 10:44

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-18 10:46

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,你可以按需要進行進項發票的認證,而不是全部認證了,這樣賬面和申報表的進項就是一致的。 每個月需要做進項稅額,銷項稅額相應的結轉處理。
2023-06-12
同學你好,賬務上可以選擇部分不勾選計入待認證進項稅額中
2023-06-12
是的,對的。其他的沒有勾選的,你放到應交稅費待認證。
2024-05-31
你好,借應交稅費,應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-06-26
你好,銷項比當月勾選的進項少,結轉的分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-09-07
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