借:銀行存款 貸:預收賬款
有個問題請教老師:在新收入準則中延保收入需要分期確認收入。成本也需要匹配相應期間的收入分期確認。想咨詢一下我們前期已將在收到延保款時一次性確認了收入,并且在發生成本時也一次性確認了成本,現在需要將以前的款項分期來進行確認收入,結轉成本。需要用哪個科目來調整了?反沖多確認的收入我們用的是合同負債科目,反沖成本了,是用合同資產還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產負債表的存貨里面嗎?
課堂例題,出租業務,提前收了一部分租金,合同到期日剩下的租金一次性付清。收到租金時計入預收賬款,此時不確認其它業務收入可以理解,為什么合同到期不直接一次性確認收入,而是根據合同的期限6個月,分6個在每個月末確認其它業務收入呀
老師 我做內賬 我這邊以合同確認收入 若簽了100W合同 借應收賬款貸主營業務收入 過一個月對方打款60w 借銀行存款貸應收賬款 最后還有5w我收不回 應該怎樣做分錄
老師您好,請問我們公司預收了3年的費用,一次性開票了。在新會計準則下,需要分期確認收入,在繳稅和確認收入的分錄要如何做?預收款項時已做分錄:借:銀行存款 貸:合同負債
老師,這個合同負債,先收款,再每個月確認收入和稅費,但是實際工作中,客戶付了一年的費用,我們就要先開出金額是一年發票,是不是就必須一次性確認收入和交增值稅,不能分開一個一個月來?實操怎么處理這樣的情況?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)