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請(qǐng)問老師,一月開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,2月的時(shí)候因?yàn)槠渌蛲嘶亓税l(fā)票并進(jìn)行紅沖處理,請(qǐng)問還要怎么處理?報(bào)稅會(huì)有影響嗎?

2021-02-05 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-05 09:37

你好 你開了紅沖發(fā)票的話 那么 你就做紅沖分錄處理 。 繳納的稅費(fèi) 你就可以申請(qǐng)退稅處理 。 報(bào)稅的話 用2月的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù) 抵減后的余額來(lái)報(bào)稅即可。

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你好 你開了紅沖發(fā)票的話 那么 你就做紅沖分錄處理 。 繳納的稅費(fèi) 你就可以申請(qǐng)退稅處理 。 報(bào)稅的話 用2月的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù) 抵減后的余額來(lái)報(bào)稅即可。
2021-02-05
首先需要對(duì)原來(lái)的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)完成后,需要進(jìn)行更正申報(bào),并在附注中說(shuō)明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報(bào)中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報(bào)時(shí)申請(qǐng)退稅。如果選擇抵扣,則會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來(lái)的紅沖。 2、然后這個(gè)季度按6%申報(bào)即可。
2023-04-02
您好 請(qǐng)問12月份的時(shí)候分錄怎么寫的
2023-03-21
第一個(gè)退回來(lái),你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后紅沖你的收入,第二個(gè)匯算清交的時(shí)候,你這個(gè)收入調(diào)節(jié)就可以。
2021-02-03
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