你好 你開了紅沖發(fā)票的話 那么 你就做紅沖分錄處理 。 繳納的稅費(fèi) 你就可以申請(qǐng)退稅處理 。 報(bào)稅的話 用2月的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù) 抵減后的余額來(lái)報(bào)稅即可。
請(qǐng)問老師,一月開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,2月的時(shí)候因?yàn)槠渌蛲嘶亓税l(fā)票并進(jìn)行紅沖處理,請(qǐng)問還要怎么處理?報(bào)稅會(huì)有影響嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,你好,請(qǐng)問,我們一季度開了一個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,二季度因?yàn)槠渌蚣t沖了,因?yàn)槎径乳_始專票為3個(gè)點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開了一張3個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)稅比對(duì)不通過(guò),然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬(wàn)的增值稅電子普票,后來(lái)當(dāng)月7月份這張普票又退回來(lái)了,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請(qǐng)問一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,請(qǐng)問公司12月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q開錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
公司沒有購(gòu)銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個(gè)應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來(lái),那我們做賬的時(shí)候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬(wàn),每月單價(jià)是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請(qǐng)問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,有這個(gè)提示?怎么解決?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)我讀不懂也不會(huì)做
老師,請(qǐng)問定期定額的個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎
以前會(huì)計(jì)做賬本來(lái)就是沒有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報(bào)印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價(jià)款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請(qǐng)問老師這筆賬怎么消呢
請(qǐng)問一下貨物和勞務(wù)可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計(jì)開的普通發(fā)票