賬務處理方面,若之前計入其他應收款,分錄為借 “應收賬款 ——XX 客戶”,貸 “其他應收款 ——XX 員工”;若之前未明確記錄,分錄為借 “應收賬款 ——XX 客戶”,貸 “銀行存款” 或 “庫存現金”。所需資料憑證有借款審批單、借款合同或協議、資金支付憑證、業務相關證明文件。
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預付賬款 個人,其他應付款款 個人,然后我們應該,是公司的裝修費用,也沒有去轉費用,現在也沒有發票過來,我們的現在一直掛著這個賬,我在想能直接調整嗎?不算公司的支出了,借其他應付款個人,貸預付賬款
老師,我們的物業公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉入進來 然后我們再轉出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖?
請問老師,如果我做應付賬款的時候掛錯了供應商,那我調帳的時候是整個憑證紅字沖回去嗎?比如說我原來是借:原材料,進項稅額,貸:應付賬款a公司,那我整個憑證做紅字,然后再做一個借:原材料,借:進項稅額,貸:應付賬款b公司?還是可以直接做借:應付賬款a公司貸:應付賬款b公司就可以?
老師,公司有時候會付給股東、法人或其他個人一些往來款,無利息,然后到年末會歸還進來,那平時不需要視同銷售申報增值稅吧?直接做賬借 其他應付款 ××股東 貸銀行存款?
當時去投標 投標服務費對方公司要現金,我們老板從賬上拿走現金,我們做賬是借其他應收款,貸庫存現金。一共交了46040的服務費,然后等46040發票回來,我們做賬借營業費用 貸其他應付款了,正常應該沖老板借款 其它應收款的。現在其他應付款貸方有余額。應該如何調整呢?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。