您好!可以的。做合同是可以的了 你借錢進(jìn)來是做實(shí)收資本?
老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 因?yàn)殂y行存款收入30多萬 所以其他應(yīng)收款也是30多萬 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平?還不用交個稅呢?
有誰知道?我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,然后借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著30多萬。其他應(yīng)收款怎么調(diào)平呢?又不用交個人所得稅?
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
投資性房地產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為公允價值計(jì)量,貸方為什么是利潤分配未分配利潤
報經(jīng)營所得稅,收入有包括其他收入?是利潤表的收入?
增值稅,申報是把主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,加起來,填入申報那里?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨(dú)立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務(wù)局說增值稅各交個的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機(jī)構(gòu)都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
請問老師公司的固定資產(chǎn)折舊完的殘值一直掛上嗎還是應(yīng)該咋處理?所有的固定資產(chǎn)必須都設(shè)殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務(wù)局用辦稅員或者財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預(yù)定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫前挑選整理費(fèi)用呢。
沒有,我想叫老板做個借款合同 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付賬款 貸銀行存款
你好!對,上面的分錄就可以了
那這個有沒有利息什么的,別人不會白白給200萬就轉(zhuǎn)個流水吧?
你好!這個就看你們合同約定了
要是有利息的話,利率多少?0.0032可以嘛,是不是 要是合同沒了利息的話可以嗎??
你好!不超過每年24%就行了
這個利息 沒有發(fā)票不能扣除,利息是不是要交個人所得稅20% 不交可以嘛。要是沒有利息的吧?
你好!是的。如果沒有利息就不用開
沒有利息,但是有5000塊代辦費(fèi) 是老板私人賬戶轉(zhuǎn)出去。
那這個就這樣沒問題了吧。
你好!這個就要有發(fā)票才能扣除了
這個我們老板說不用發(fā)票了,可以不扣除,他私人給,那這個賬上就算可以了 沒有什么問題了吧
你好!你就不要入賬了。