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老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費~應交增值稅 然后又借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應收款也是30多萬 怎么把其他應收款調平?還不用交個稅呢?

2021-11-13 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-13 14:29

你好, 其他應收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 ,是你們業務收入老板收了

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快賬用戶2800 追問 2021-11-13 14:30

是的 我是以法人借款名義把業務收入轉給法人的

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快賬用戶2800 追問 2021-11-13 14:32

法人也還不了這30多萬,因為這是我們這個公司代替別人開的發票,實際這30多萬不是我們的收入呢

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齊紅老師 解答 2021-11-13 14:34

那你也清除不了,要不還款,要不按照分紅處理繳稅個稅

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快賬用戶2800 追問 2021-11-13 14:35

法人說,讓我做工資,那我得做多少人啊,再說公司不怎么開票,做了30多萬的工資,虧損30多萬,是不是稅務局會查呢

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快賬用戶2800 追問 2021-11-13 15:09

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-13 15:11

這樣風險太大了,你做工資,社保怎么辦

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你好, 其他應收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 ,是你們業務收入老板收了
2021-11-13
其他應收款調平,需要法定代表人還回款項,或者是發票報銷沖賬,或者是分紅處理,直接繳納20%的個人所得稅。
2021-11-13
您好 貸:其他應收款 -7050 貸:利潤分配-未分配利潤 貸方藍字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方藍字
2021-03-20
你好,建議你借其他應收款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅,如果你申報增值稅的話,你需要交滯納金。
2021-03-20
你好,記入銀行存款日記賬時,只需要按?33000的金額計入就是了?
2022-06-10
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