你好,這個(gè)實(shí)際有收到股東投入的金額嗎
老師,公司的實(shí)收資本已經(jīng)在之前申報(bào)繳納過(guò)印花稅,23年也沒(méi)有新增的實(shí)收資本的情況下。23年的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是不是只要零申報(bào)就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)繳注冊(cè)資本的流程是錢(qián)打進(jìn)來(lái),借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,然后這個(gè)銀行存款該怎么用怎么用,賬上有實(shí)收資本這個(gè)記錄就行,然后實(shí)收資本金額再去報(bào)個(gè)印花稅,整個(gè)程序就結(jié)束了,是這樣意思嗎
老師公司以前就已經(jīng)做了實(shí)收資本,都是建廠(chǎng)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票支出做的實(shí)收資本,當(dāng)時(shí)印花稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在要實(shí)繳制了,會(huì)要求驗(yàn)資,如果不要求驗(yàn)資應(yīng)該對(duì)我們沒(méi)有影響吧,如果有影響,要做減資的話(huà)公司賬上也沒(méi)有錢(qián),減資怎么賬務(wù)處理
老師,具體是這樣,2018年的時(shí)候第一個(gè)會(huì)計(jì)把注冊(cè)資本按實(shí)收資本入賬了,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,實(shí)際沒(méi)有投資進(jìn)來(lái),2023年的時(shí)候第二個(gè)會(huì)計(jì)把實(shí)收資本給弄成0了,她覺(jué)得沒(méi)有實(shí)際投資,今年稅務(wù)大數(shù)據(jù)比對(duì),說(shuō)2018年實(shí)收資本沒(méi)有交印花稅,稅務(wù)局又讓交了4000元印花稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是,這個(gè)賬務(wù)上還需要怎么處理?還是不用處理了,實(shí)收資本就一直是0,以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題
老師,我這邊實(shí)收資本20W,但是后面我轉(zhuǎn)讓了股權(quán),那這筆實(shí)收資本是轉(zhuǎn)讓之前的,那我賬上怎么體現(xiàn)呀?印花稅之前沒(méi)有繳納,現(xiàn)在補(bǔ)繳怎么補(bǔ)
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫(xiě)到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專(zhuān)票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動(dòng),怎么做賬啊,客人購(gòu)買(mǎi)使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個(gè)工作。您會(huì)選哪個(gè)。上下班工作時(shí)間一樣。a 線(xiàn)上烘焙類(lèi)連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡(jiǎn)單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購(gòu)流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開(kāi)業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個(gè)老板為了節(jié)約成本,共同找一個(gè)的會(huì)計(jì),離家3公里,雙休,工資可以。都有保險(xiǎn)。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)填報(bào)了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報(bào)就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑?duì)嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說(shuō)的很清楚,后續(xù)有什么問(wèn)題,老板說(shuō)自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以?xún)?nèi)。這種要獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?這個(gè)員工沒(méi)有買(mǎi)社保,也沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。
沒(méi)有收到,是編的
你好,這個(gè)印花稅一般是不退的了。
賬上需要調(diào)整嗎
你好,你可以做紅字沖減
購(gòu)銷(xiāo)都沒(méi)有合同,需要怎么補(bǔ)救
你好,你可更正申報(bào)。
怎么更正申報(bào)
你好,你查找到申報(bào)的印花稅,然后更正就好了。依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)更正】,
稅款就不退了嗎
你好,這個(gè)看當(dāng)?shù)亓恕?
可以調(diào)賬不調(diào)表嗎
你好,你說(shuō)的是申報(bào)表嗎?
是的老師
你好,建議你保持一致
這是以前的2023年的
你好,那就賬上別做了。
賬上不做實(shí)收資本么
你之前有沒(méi)有做?之前如果已經(jīng)做了,實(shí)際又沒(méi)有收到,你就做紅色憑證沖減。