他有其他的扣除項目嗎?獎金可以合并到工資,薪金還有一種方法是單獨算個稅, 他不是按月按年的
老師你好,麻煩問下:9月給員工都發放了數額不等的獎金,但是有些員工收入不高,將獎金并入當年綜合所得計算個人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發放的獎金不并入當年綜合所得,而單獨作為年終獎申報納稅較為劃算,申報時就按照每個人個稅算下來最少的方式選擇申報可以嗎?
老師您好!現在年終獎可以選擇單獨計稅或者和工資合并計稅,舉一個例子,工資年30萬,所有扣除金額按12萬算的話,獎金12萬,這樣是不是算下來,分開計稅要交30870,合并計稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開計稅?麻煩老師看看我算的對不,謝謝!
年稅后工資30萬,稅前是多少?年稅后工資25萬,稅前是多少?只考慮個人所得稅。 一種情況是直接合并到工資計算 另一種是獎金單獨計算 本來每個月工資按2萬發放 這里的2萬是稅前的 年終獎分開計算還是合并計算需要考慮 是要合并計算 和 單獨計算 的稅前分別是多少? 稅后工資年30和年25 平時按2萬稅前發放 其余放年終
10月領退休金人員,年底幫他測算個稅,工資獎金合在一起導入模板,累計應納稅所得額,超過36000。可是我本期收入中工資和獎金加起來28000,沒有個人代扣部分抵扣。怎么給他申報?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
他沒有買社保,也沒有其他的專項附加扣除。只有固定的6萬扣除
老師,您可以幫我算算嗎?按照最高的獎金發放金額來分別算一下,稅率把控在10%以內
工資20.6萬 10%的個稅 獎金不能發了 獎金在36000以內都是3%不管多少
老師,全年工資的話,不超過144000都是按照10%來的不是么?超過14.4萬到30萬,是按照20%來算。能不能按照工資和獎金合并計算,獎金按照12萬來發?(7000-5000)*12+120000=144000 這樣來考慮?
老師,我們領導的意思是,按照最高發獎金的來算,個稅交得最少么
是 累計扣除費用那6萬你怎么不算進去? 14.4萬加6萬 這個是10% 獎金12萬個稅 12萬*10%-210
獎金3.6萬-144000以內的10% 計算
老師,我的那種算法是把工資和獎金合并計算個稅的。已經減除了5000了啊,再乘以12,就是一年的6萬
可以的 ?但是你要說收入的話,是不是應該是204,000 收入最高是這些
老師,14.4萬+6萬,那稅率就不是10%了啊
20.4萬,您是獎金單獨計算的方式嗎?如果是合并計算,那就是20%的稅率了
20.4-6)萬×10%-2520, 你好按照這個來計算 看這個
老師,20.4是包含了年工資8.4萬的,7000*12=8.4萬。那用20.4-8.4=12萬。那就是獎金最高發12萬吧?
包含了 是的 工資和獎金一塊加起來10%的是的