你好,保潔的稅收編碼是生活服務
你好老師,我想問一下,我們是一個小規模的公司,主營是水利工程,現在又兼營物業管理這一塊,代收水電費,燃氣費,而且還用我們公司的名義開出去了發票,也有收的居民的錢沒有開發票的,后期要把這個一些錢再付給水廠和電廠,但是我們收到的這些錢也開出去發票了,這個我們需要怎么做賬務處理,還有報稅是怎么報的?就是物業這塊有沒有減免稅?
我問的社保問題,意思就是我們現在有一個總公司,有很多門店,每一個門店是單獨核算的,然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保,社保,我們公司是給員工補500,剩下的員工自己出,當時三月到六月的社保。三月到五月,因為六月工資還沒發,三月到五月的社保哦,需要那個門店承擔的500塊錢,門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔了,現在七月總公司讓他把那1500塊錢補出來就轉到總公司賬上,那我在做賬的時候,我的資產負債表的銀行卡余額肯定是要跟當月流水一樣,我怎么樣,讓他跟七月的流水一樣,那一千五是沒辦法分攤到一分攤到345月的對嗎,那我直接在七月作為管理費用支出,影響七月的報表。還有個問題,新成立一個有限公司,實際無業務發生需要做稅務關聯,報稅嗎?
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產公司現在申報破產還沒破,我們接的他的物業,收入主要有物業費電費,還有代房產公司收的租金。現在我們物業公司準備開通稅務,但是收的水費電費有差價,繳納的水電費都是原來房地產公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產公司每個月還從我們公司報銷,領備用金給他們員工交話費,一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業公司該怎么做賬呢。房產公司現在沒辦法開票
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規模納稅人物業公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產業園里面 修建水井的費用讓我們物業公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統維護保養的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統維護費, 因為這個費用對于物業公司來說是大額費用(錢在收到發票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師