不對(duì)。24 年補(bǔ)繳 23 年稅款通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算,不影響 24 年應(yīng)納稅所得額,無(wú)需在 24 年所得稅匯算清繳的 “納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 —— 跨期扣除項(xiàng)目” 中填寫(xiě)。
老師,請(qǐng)問(wèn)如果跨年的費(fèi)用入賬在1月份里,在做2020年匯算清繳時(shí)除了在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面扣除類(lèi)其他納稅調(diào)減外,在做匯算時(shí)再有沒(méi)有別的地方需要調(diào)整的?
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了,這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他?
23年所得稅匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)有收回票的暫估成本填了在納稅調(diào)增的其他這欄,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)這欄填了數(shù)據(jù)的話,需要在24年55月做賬的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎?是用以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎?調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表 23年有固定資產(chǎn)一次性扣除,24年沒(méi)有固定資產(chǎn)一次性扣除,在做24年的匯算清繳的時(shí)候,23年固定資產(chǎn)一次性扣除的哪個(gè)資產(chǎn)直接在“一、固定資產(chǎn)”這個(gè)項(xiàng)目里填寫(xiě)嗎? 不用在29行次固定資產(chǎn)一次性扣除哪里填寫(xiě)了
老師請(qǐng)問(wèn)21年有筆投資收益損失24年做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增填寫(xiě)5030表還需要填寫(xiě)5090--資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)嗎。
老師剛注冊(cè)的公司怎么登陸國(guó)稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒(méi)有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無(wú)限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,個(gè)人把車(chē)租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請(qǐng)教
老師您好 我想質(zhì)詢(xún)一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開(kāi)免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒(méi)做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類(lèi)屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶(hù) 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開(kāi)始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開(kāi)始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶(hù)沒(méi)說(shuō) 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶(hù)他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)需要這么麻煩嗎
也就是說(shuō)以前年度損益調(diào)整科目在報(bào)表中未分配利潤(rùn)里填寫(xiě),不影響所得稅匯算清繳的其他表格的數(shù)據(jù)是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣