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23年所得稅匯算清繳的時候把沒有收回票的暫估成本填了在納稅調增的其他這欄,還有業務招待費這欄填了數據的話,需要在24年55月做賬的時候做納稅調整嗎?是用以前年度損益調整調嗎?調整的會計分錄怎么做?

2024-05-30 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-30 09:09

您指的是沖銷暫估的會計分錄,對嗎?

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快賬用戶6942 追問 2024-05-30 09:14

已經跨年了,我直接沖銷的話,主營業務成本就成負數了

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:15

把主營業務成本換成以前年度損益調整。

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快賬用戶6942 追問 2024-05-30 09:16

具體分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:16

暫估的當時的時候是怎么做的?麻煩發一下。

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快賬用戶6942 追問 2024-05-30 14:34

借主營業務成本成本,貸應付賬款暫估

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:34

借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶6942 追問 2024-05-30 14:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:35

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝

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您指的是沖銷暫估的會計分錄,對嗎?
2024-05-30
您好,不是,是調整22年財務報表
2023-05-03
你好,這個是增加費用減少利潤的 分錄是正確的,2024年不需要動
2023-05-03
同學,你年報沒有報,還是可以改去年的賬的
2023-04-14
匯算時需要先更正上年的財報,然后匯算
2023-05-17
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