你好,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入做多了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做少了,更正分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的。現(xiàn)在是怎么更正呢? 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,第三季度報(bào)完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯(cuò)了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100。應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅99.01對不對?怎么補(bǔ)救?
小規(guī)模在做內(nèi)賬時(shí)沒計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
上個(gè)月主營業(yè)務(wù)多做了一筆,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在怎么沖銷?
老師您好,2022年做收入的時(shí)候做成了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了,怎么調(diào)整
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊,一年當(dāng)中有多個(gè)手冊,基本上每個(gè)月都有新的手冊,進(jìn)料以后,手冊會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。