你好,這個月補上借應交稅費,應交增值稅貸主營業務收入。
小規模收入稅費做賬分錄,借,銀行存款,10000貸,主營業務收入,9900.99應交稅費-增值稅99.01 免稅的99.01怎么做啊
老師,第三季度報完稅了,發現有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業務收入9900應交稅費一應交增值稅100。應該貸主營業務收入9900.99應交稅費一應交增值稅99.01對不對?怎么補救?
平時入賬時沒有計提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫呢? 借:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規模納稅人稅率1%,銷售服務,銷售時借:應收賬款10000 貸主營業務收入9900.99、貸:應交稅費-應交增值稅99.01。收到銷售款項時借:銀行存款10000 貸:應收賬款9900.99和什么呀
老師,一季度的銷售收入應該是借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。我直接貸的主營業務收入,沒有做應交稅費,應該怎么更正?
老師,小規模納稅人普票正常稅點3個點,開票現在都是1個點,銷售做賬計提應交稅費按1個點提的,現在把應交稅費轉轉營業外收入,按一個點轉還是3個點轉,
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因為受傷,公司支付的慰問費計入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價就是倒計100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發他工資,他每個月工資3000,2月份因為過年休息實際應發2400,他覺得少發他600,但是不巧這個月個人所得稅申報是按照3000給他申報的,這種情況應該怎么辦呢,是給他更正之前的申報嗎,前提是他已經提出勞動仲裁了,個稅截圖也已經申報到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
老師,物業公司在賬務處理上有什么特點?應該不復雜吧
老師,您好,外地的建筑服務業務結束了,是不是財務上還得辦個什么業務
借應交稅費0.99貸主營業務收入0.99 這種情況摘要怎么寫?
調整某某賬務處理。