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老師,第三季度報完稅了,發現有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業務收入9900應交稅費一應交增值稅100。應該貸主營業務收入9900.99應交稅費一應交增值稅99.01對不對?怎么補救?

2021-10-21 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-21 10:23

你好,這個月補上借應交稅費,應交增值稅貸主營業務收入。

頭像
快賬用戶9457 追問 2021-10-21 10:31

借應交稅費0.99貸主營業務收入0.99 這種情況摘要怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 10:36

調整某某賬務處理。

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你好,這個月補上借應交稅費,應交增值稅貸主營業務收入。
2021-10-21
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
2020-10-14
您好,把錯誤分錄紅字沖回,按正確金額重新做賬,主營業務收入用以前年度損益調整科目替換
2021-04-20
好貸方就是應收賬款呢。沒有其他了,你是收款收的少嗎?
2023-06-12
你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個分錄,。借,應交稅費-應交增值稅,99.01? 貸,營業外收入99.01
2023-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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