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你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫

2025-04-24 20:42
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齊紅老師

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2025-04-24 20:44

您好,原分錄紅沖,再做 借:管理費用-工資的分錄,這是最簡單的調賬方法,因貨物已銷售,生產成本沖成負數,要直接把這部分調整到 借:主營業務成本(負) 借:生產成本-工資(正)

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您好,原分錄紅沖,再做 借:管理費用-工資的分錄,這是最簡單的調賬方法,因貨物已銷售,生產成本沖成負數,要直接把這部分調整到 借:主營業務成本(負) 借:生產成本-工資(正)
2025-04-24
您好,這個只能近似當全部出售不在庫存里了 借:管理費用-工資 (正) 借:生產成本-工資(負) 借:庫存商品(負)貸:生產成本-工資(負) 借:主營業務成本(負) 貸:庫存商品(負)
2024-05-24
您好 借:管理費用 借方正數 借:生產成本 借方負數 借:庫存商品 借方負數 貸:生產成本 貸方負數 這樣寫分錄調整就好了 商品還沒有出售吧?
2024-05-24
你好 紅沖多計提的 成本跟著當月的紅沖就可以
2021-12-11
同學,你好,5月份紅字做一筆之前錯誤的分錄,然后再做正確的
2021-06-12
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