你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師8月份,借應(yīng)收賬款4867 貸主營業(yè)務(wù)收入4818.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值48.19 記成主營業(yè)務(wù)收入4814.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52.19了,該怎么調(diào)整
上月收入憑證,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,結(jié)果做憑證時(shí)候做成了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020年 主營業(yè)務(wù)收入分錄做反了,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3 貸:預(yù)收賬款—A公司 13 到2022年時(shí),這筆賬怎么調(diào)??
老師您好,2022年做收入的時(shí)候做成了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了,怎么調(diào)整
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對(duì)嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?