您好,是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則?
2019的收入沒有開票,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款-A貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;2020年07月開的票 請(qǐng)問(wèn)2020年怎么做分錄
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)是這樣寫相反分錄嗎老師
2020年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄做反了,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3 貸:預(yù)收賬款—A公司 13 到2022年時(shí),這筆賬怎么調(diào)??
老師您好,2022年做收入的時(shí)候做成了借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了,怎么調(diào)整
2022年12月有一筆會(huì)計(jì)分錄: 借 應(yīng)收賬款 4000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3883.5 上面的稅費(fèi)和主營(yíng)收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請(qǐng)教老師
老師上個(gè)月籌辦期間的費(fèi)用我需要每個(gè)月分?jǐn)傆?jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以轉(zhuǎn)換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈(zèng)了20000現(xiàn)金,10000買的物資,收到了一張30000的發(fā)票,這個(gè)要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對(duì)方公司開過(guò)來(lái)的發(fā)票名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼都是正確的,但是下面?zhèn)渥⒌你y行賬戶錯(cuò)了,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗,這樣發(fā)票要重開嗎?還是只要對(duì)方把正確的銀行賬號(hào)發(fā)來(lái)我們重新轉(zhuǎn)下賬,發(fā)票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費(fèi)是計(jì)入什么科目?收到行政事業(yè)單位的結(jié)算票據(jù)。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄啊?