借應交稅費、應交增值稅,貸主營業務收入。
老師,小規模公司,去年收入開了兩張發票,今年1月份開了負數發票。現在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應收賬款2000,貸:主營業務收入1980.2,應交稅費-應交增值稅19.8,同時,借:應交稅費-應交增值稅19.8,貸:營業外收入19.8
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,小規模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費~應交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應交稅費~應交增值稅 貸:主營業務收入~減免稅費? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
2020年 主營業務收入分錄做反了,分錄為: 借:主營業務收入 10 應交稅費—未交增值稅 3 貸:預收賬款—A公司 13 到2022年時,這筆賬怎么調??
2022年12月有一筆會計分錄: 借 應收賬款 4000 貸 主營業務收入116.5 應交稅費—應交增值稅3883.5 上面的稅費和主營收入金額錄取相反了,現在四月份怎么調賬,請教老師
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
為什么這樣做
你好,這個調整的是差額。
之前少做了,現在補上。
這是2022年的可以這樣調嗎
小企業會計準則的,可以的。