你好;總部沒(méi)有給你錢(qián);? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?
收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 12號(hào)公戶自動(dòng)扣費(fèi)支付社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納部分 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
1.收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總公司 2.計(jì)提社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 第3題 12號(hào)公戶自動(dòng)扣費(fèi)支付社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納部分 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
分公司賬戶沒(méi)錢(qián),需要像總部借錢(qián)支付員工6月份產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi),6月已經(jīng)計(jì)提,借銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 也是需要扣員工個(gè)人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個(gè)錢(qián)需要先從總部借過(guò)來(lái),然后支付給總部工會(huì)費(fèi)總和250元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適?工資什么的都是得先問(wèn)總部借錢(qián) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過(guò)工資計(jì)提和支付會(huì)寫(xiě),那工會(huì)費(fèi)怎么寫(xiě)支付的分錄, 老師
收到總部用于支付工會(huì)費(fèi)企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應(yīng)付款總部200 支付給總部6月產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎?因?yàn)槭窍刃枰尶偛哭D(zhuǎn)給本分公司工會(huì)費(fèi)錢(qián) 還得收員工個(gè)人繳納部分的50 在轉(zhuǎn)給總部250 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)合適? 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)才對(duì)?老師
老師 請(qǐng)教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷(xiāo)售部門(mén)分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購(gòu)了一批貨,比如說(shuō)雞蛋,10000斤,五萬(wàn)塊錢(qián),分兩年很多次銷(xiāo)售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量開(kāi)來(lái)9990斤,但是金額券開(kāi)完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒(méi)有貨也沒(méi)有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷(xiāo)售500萬(wàn),成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票,公戶沒(méi)錢(qián)先從甲方專(zhuān)戶代發(fā)20萬(wàn),代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬(wàn)時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問(wèn)這剩余50萬(wàn),和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無(wú)效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
肯定得他們給錢(qián)才能做第3筆老師 現(xiàn)在問(wèn)題點(diǎn)是第三次貸方有人還說(shuō)用銀行存款呢 所以我就想知道標(biāo)準(zhǔn)的答案是?
你好; 你第二筆收到了總部給你的200沒(méi)有 ;? ?如果 給你了。? 第三筆才是做銀行存款 貸方?
只要企業(yè)部分是不對(duì)的 應(yīng)該要員工個(gè)人繳納和企業(yè)繳納總和250 現(xiàn)在這種情況 計(jì)提6月企業(yè)部分工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借銷(xiāo)售費(fèi)用工會(huì)費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 收到總部用于支付工會(huì)費(fèi) 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時(shí)候支付給總部6月產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸銀行存款250 這個(gè)對(duì)嗎?
對(duì)的; 如果 是收到了款;在支付;? 就可以這樣做??
好謝謝老師
不客氣的 ;希望能幫到你?
那其他應(yīng)收款員工怎么平掉?老師
你好;? 到時(shí)工資扣除就可以了。? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款- 員工; 你不打算工資扣除哇?
計(jì)提*月工資 借銷(xiāo)售費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 支付*月工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 對(duì)嗎? 因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候貸銀行存款不就支付了嘛
你支付 的時(shí)候要扣除 員工的會(huì)費(fèi)部分的哇 ; 你銀行存款 就減少金額了哦 ;? 比如計(jì)提100 工資; 會(huì)費(fèi)有5. 銀行存款支付 95就行了。 扣除了 5? 繳納出去的哇。?
工會(huì)費(fèi)第三筆借其他應(yīng)收款不就是收走的意思嗎?
你好;? 會(huì)費(fèi)部分是員工來(lái)承擔(dān)的哇 ; 工會(huì)經(jīng)費(fèi)才是公司承擔(dān)的;??
我是說(shuō)咱上面討論的支付會(huì)費(fèi) 借其他應(yīng)收款員工50不就收走了 怎么支付工資的時(shí)候又要來(lái)一次 借其他應(yīng)收款員工50 這都多扣了吧 我們是只有工會(huì)經(jīng)費(fèi)個(gè)人和企業(yè) 其他的沒(méi)有
你幫忙員工墊付的會(huì)費(fèi)的哇 ; 你不從工資扣除的嗎 ? 那你等下科目不平衡了。??
那都在借方 那不都多扣50了嗎老師
你好 ; 你 其他應(yīng)收款50在借方; 你總的貸方去工資扣除 ;才能平衡這個(gè)科目?