同學(xué)您好,工會經(jīng)費(fèi)的會計處理與工資的會計處理類似即可。借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認(rèn)定是同時滿足三個條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實(shí)發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預(yù)提一百萬費(fèi)用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
您具體說下嘛老師
收到總部打款用于支付工會費(fèi) 借銀行存款200 貸其他應(yīng)付款總部200 接下來怎么寫,要收走員工50元,付給總部,老師您跟我說下嘛
同學(xué)您好,要收走員工50元的時候您可以做借其他應(yīng)付款—XX個人,貸銀行存款。
收到總部打款用于支付工會費(fèi) 借銀行存款200 其他應(yīng)收款員工陳50 貸其他應(yīng)付款總部250 這個對吧?老師
同學(xué)您好,您的做法可以的,做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款都可以的,沒有明確的規(guī)定。您可以視同單位之間的往來處理。
好的謝謝啦
收到總部用于支付工會費(fèi)企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應(yīng)付款總部200 支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣對嗎?因?yàn)槭窍刃枰尶偛哭D(zhuǎn)給本分公司工會費(fèi)錢 還得收員工個人繳納部分的50 在轉(zhuǎn)給總部250 請問怎么寫合適? 請問會計分錄怎么寫才對?
同學(xué)您好,您的第二筆分錄是不是不太正確,如果工會經(jīng)費(fèi)也是支付給總部的直接貸銀行存款 200 ,貸方其他應(yīng)收款,合起來應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)? 200 代扣個稅 50,貸銀行存款200 其他應(yīng)收款 50 。