你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒(méi)有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 也沒(méi)有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
老師 11月有一張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師您好,我有一個(gè)問(wèn)題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時(shí)做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒(méi)有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,改這么辦呢?這280在2月的申報(bào)表里抵扣了
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時(shí)忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了,直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時(shí)這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
工會(huì)支出,會(huì)員產(chǎn)生一些文體活動(dòng)活動(dòng),有的不做文體支出,直接做會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
2021年總公司代收開戶費(fèi)后,總公司給客戶開票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來(lái),子公司匯算清繳時(shí)再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說(shuō)有延遲納稅,按萬(wàn)分之五交罰金,對(duì)嗎
老師好,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個(gè)人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有回來(lái),銷項(xiàng)已開,怎么做賬呢?
這個(gè)填的對(duì)嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實(shí)繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒(méi)有開票業(yè)務(wù),這個(gè)如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購(gòu)制度,還有什么制度嗎
那在12月已認(rèn)證抵扣了有影響嗎
你好!這個(gè)沒(méi)影響,只是補(bǔ)賬而已
認(rèn)證抵扣后的分錄是在這次分錄調(diào)整后做的嗎?還是在12月份做?
你好,你之前沒(méi)有做,就在這次分錄調(diào)整后做。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。