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老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經認證抵扣并報稅了,但是今年發現去年那張發票做賬分錄做錯了,應該是借:管理費用應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調整?

2023-02-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-18 16:22

借應交稅費、應交增值稅進項, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調整。

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借應交稅費、應交增值稅進項, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調整。
2023-02-18
那你繳稅的分錄做了嗎,那時候的數據對啵
2022-04-22
您好,那您需要做調整,借以前年度損益調整(紅字),借應交稅費應交增值稅(進項稅)
2022-04-22
你好!借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整
2023-06-20
你好,去年的做得沒錯,來的發票再本年度計入未分配利潤一正一負就可以的
2023-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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