子公司這樣處理不可以。總公司代收開戶費開票時納稅義務已產生,應由總公司申報納稅。子公司匯算清繳時才開票繳稅屬于延遲納稅,違反稅法規定。稅務客服說按萬分之五交滯納金是對的,依據是《稅收征收管理法》,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。不過,若子公司是首次發生且危害后果輕微,在稅務機關發現前主動改正或在責令限期改正期限內改正,根據 “首違不罰” 清單,可不予行政處罰,但滯納金通常仍需繳納。
老師,您好,請問一個總公司與分公司置署了一份合同,合同約定如分公司向中標客戶銷售貨物則需總公司代開發票并按菅業收入的5%交規定的管理費及稅費,總公司代收款后扣除5%的管理費及抵扣進項稅后再匯給分公司,總公司個是一般納稅人,分公司是小規模納稅人,第一,現在問題是總公司當時開給客戶的銷項發票是5000(單指稅金)元,而總公司卻要求分公司提供進項票或扣直接扣除收入約2萬的稅金,說這是作為成本,這說法合理嗎?第二,分公司可以開1%的稅金約5000給總公司,總公司可以用作抵稅嗎?請老師賜教
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監應該是應付專管員,因為裝修公司業務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協議價均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發票,發票上注明價款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結算相關款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用票進行了認證。本年5月雙方結清相關款項。要求:(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業務進行賬務處理。(2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業務進行賬務處理。
小規模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發票給對方,這樣子,賬務處理上應該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因為是一整年收入,具體分不清哪個月份,所以不知享不享受小規模增值稅優惠政策?稅務上應該算21年收入稅金還是22年啊?
小規模納稅人 房地產中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過第三方平臺進行分配,后每半月提現一次至對公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個月左右互開一次發票,請問 因每日收取的傭金還有支付的服務費太零碎,直接根據每次提現至對公賬戶的金額入預收賬款,待開具發票后再轉收入和成本,到年底發票開具完后剩余沒有發票部分轉無票收入繳納稅費可以嗎?這么做有風險嗎?
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發票盡量開發票,還是允許500元以下的零星支出按收據入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現在要付返點費用給企業,是開招聘費的發票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現?第二年的股利折現那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當地旅游協會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發工資數還是實發工資數