1,首先分公司如果獨(dú)立核算,那你這種處理才是可行的。如果非獨(dú)立核算,本就是一體的,不可行的 2,如果是獨(dú)立核算,就是可行的
老師,您好,請問一個總公司與分公司置署了一份合同,合同約定如分公司向中標(biāo)客戶銷售貨物則需總公司代開發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi),總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項稅后再匯給分公司,總公司個是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,第一,現(xiàn)在問題是總公司當(dāng)時開給客戶的銷項發(fā)票是5000(單指稅金)元,而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項票或扣直接扣除收入約2萬的稅金,說這是作為成本,這說法合理嗎?第二,分公司可以開1%的稅金約5000給總公司,總公司可以用作抵稅嗎?請老師賜教
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷售給消費(fèi)者時開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷項,同時總公司購貨的進(jìn)項也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費(fèi)者時開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷項?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷項?需要做一個總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認(rèn)銷項,開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項,如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師差額開票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開票,怎么確認(rèn)收入啊
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)8000元 計什么科目
老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費(fèi)僅限庫存貨品進(jìn)銷項,沒有其他的,我4月應(yīng)納稅額=銷項稅13.6萬-進(jìn)項2.6萬-上月留底5.7萬=5.3萬,庫存4月期初金額2236萬,4月期末庫存2172萬,相當(dāng)于庫存減少63萬,這個63萬對應(yīng)的增值稅8萬左右,老板說稅費(fèi)有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計,還需要提供23年的現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好:在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目明細(xì)表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規(guī)模代賬收費(fèi)才1600元一年,然后還要提供上門服務(wù),你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個公司,但平時都是獨(dú)立建賬的,這種情況,這2個公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
老師差額發(fā)票怎么確認(rèn)收入,是直接按票上的不含稅確認(rèn)收入,還是按價稅合計/1.05啊
個人支付購買的電腦,開的公司抬頭的發(fā)票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
木木老師,您好,總公司與分公司都是獨(dú)立核算,問題是總公司前期代開分公司發(fā)票稅金只有5000元左右,現(xiàn)在總公司要求分公司補(bǔ)回進(jìn)項票給總公司那個稅金差不多2萬元,這個是否存在著不合理?第二,因?yàn)榉止镜目蛻羰侵苯优c總公司簽合同并收款,但由分公司發(fā)貨給客戶,像這種能否使用委托代銷方式進(jìn)行賬務(wù)處理?
你這是分公司給總公司開票,開的金額是他應(yīng)結(jié)金額 的票據(jù)。而不 是直接扣稅的
老師,總公司只是代我司收款并代開發(fā)票,總公司收到客戶款后再把款轉(zhuǎn)回分司,分公司再開出專項發(fā)票給總公司,為什么不能扣稅呢?
你是分公司開票給總公司,作為成本處理,并不是直接扣稅金
老師,但你上面提到分公司與總公司能獨(dú)立核算就可以抵扣嗎?
獨(dú)立核算,就各自開票,各自確認(rèn)收入成本 的。
老師,您好,分公司是可以獨(dú)立核算,像此筆業(yè)務(wù)也是由分公司發(fā)貨給客戶,再有總公司開票及代分公司收款,主要原因就是目前分公司暫時未申請資質(zhì),小部份客戶才由總公司開票并代收款后再轉(zhuǎn)回分公司,分公司再支付5%的管理費(fèi)給總公司,像這種情況應(yīng)該怎樣處理比較合理?
分公司開票給總公司,確認(rèn)收入,總公司作為成本處理
是的,現(xiàn)在問題是總公司代分公司開票給客戶的稅額是5000元左右,但要求分公司提供接近2萬元的稅額給總公司,請問合理嗎?