同學您好, (1)甲公司, 2021年1月1日, 借:發(fā)出商品? ?5400? ? (60*90) ? ?貸:庫存商品? ?5400 3月, 借:應收賬款? ?12204 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?10800? ?(180*60) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1404? ? 借:主營業(yè)務成本? ?5400 ? ?貸:發(fā)出商品? ?5400 5月, 借:銀行存款? ?12204 ? ?貸:應收賬款? ?12204 (2)乙公司, 2021年1月, 借:受托代銷商品? ?10800 ? ?貸:受托代銷商品款? ?10800 3月,售出代銷商品, 借:銀行存款? ?13560 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?12000? ?(200*60) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1560? (12000*13%) 借:主營業(yè)務成本? ?10800 ? ?貸:受托代銷商品? ?10800 借:受托代銷商品款? ?10800 ? ?貸:應付賬款? ?10800 開具增值稅專用發(fā)票給甲公司, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?1404 ? ?貸:應付賬款? ?1404 5月, 借:應付賬款? ?12204 ? ?貸:銀行存款? ?12204
1、本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20000元,增值稅稅額2600元,乙公司本年3月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費,收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明手續(xù)費3200元,增值稅稅額120元,甲公司本年3月份對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。但雙方尚未結算相關款項。本年5月雙方結清相關款項。(1)對收取手續(xù)費方式下委托方甲公司的業(yè)務進行賬務處理(2)對收取手續(xù)費方式下受托方乙公司的業(yè)務進行賬務處理
23.2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售 A 商品60件,協議價均為每件180元(不含增值稅), A 商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定 A 商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結算相關款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用票進行了認證。本年5月雙方結清相關款項。 要求:(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。 (2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
262021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協議價均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結算相關款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用票進行了認證。本年5月雙方結清相關款項。要求:(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協議價均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結算相關款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用票進行了認證。本年5月雙方結清相關款項。要求:(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協議價均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結算相關款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用票進行了認證。本年5月雙方結清相關款項。要求:(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業(yè)所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區(qū)域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業(yè)人數,,是按什么算的