12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
4月份收了一張發票,進項,上個財務做的是借:研發支出,應交稅費-待認證進項稅,貸,其他應付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉出,借應交稅費-進項,貸了應交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應交稅費 應交增值稅 進項 貸:應付賬款 12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-待抵扣 貸 應付賬款 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣
采購紙板 借: 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款 認證發票,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 結轉進項,銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛
每個月攤銷的軟件使用費的貸方科目為什么是入預付賬款 而不是像房租費一樣入 長期待攤費用?
實收資本沒有到位,什么時候要繳足?
停車費開票稅率怎么區分
老師你好,小規模納稅人季報時,有減免增值稅稅額,請問老師計提稅金和繳納稅金,結轉稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報表,銀行要求負債合計除以資產總額控制在60%,這個負債合計是流動負債和非流動負債合計嗎?用資產負債表上負債合計除以資產合計??
老師。我想問問3月的應收賬款應該是我做錯了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業務,他買商品從我們公司戶里采購,也開進項票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項發票,這個錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報關單一個境外收貨人,可以開一張普通發票嗎?
民非這邊年報調增的話怎么做分錄?
老師,減少資產總額的方法有哪些?
謝謝老師
?好的,祝你工作順利!