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老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

2020-12-02 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-02 22:12

你好,現在這樣做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額

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快賬用戶5402 追問 2020-12-02 22:13

摘要里該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 22:14

你好,摘要可以是:待認證進項稅額結轉到進項稅額

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快賬用戶5402 追問 2020-12-02 22:31

好的!!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-03 08:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,現在這樣做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
是的, 分錄就是這么做的
2021-07-08
你好,當月勾選認證的進項,是什么原因就當月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好,對的,是這么做的。
2021-07-07
您好,現在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
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